集團來司開展2022年審計工作調研
發(fā)布時間:
2022-09-30 17:28
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長沙訊(通訊員 萬佳俐)9月28日下午,集團審計部總經理劉華倫一行來我司調研指導工作,公司黨委副書記、總經理魯文斌,黨委委員、總經濟師盧俊,公司審計部及在長分子公司專職審計人員參加調研座談會。
劉華倫就此次調研的目的與意義進行說明,隨后由公司審計部負責人對公司2022年審計工作進行詳細的匯報,匯報內容主要涉及公司簡介、審計工作情況、存在的主要問題及原因、下一步審計工作的措施建議及請求集團支持的事項五個方面。匯報完畢后與會人員就審計部人員配備和如何提升審計質量等問題進行討論。
劉華倫表示,通過這一輪調研發(fā)現(xiàn)子公司審計人員配備參差不齊,與集團對審計工作的要求不匹配,之后將出臺相關的管理辦法從集團層面作出要求。審計真正的風險在于項目管理層面,需要加強項目審計,希望搭建集團對子公司、子公司對下屬分公司、分公司對所屬項目三級機構的長效審計機制,希望達到三年內所有重點項目100%全覆蓋的審計目標。此次調研的目的是為了集團本次重組之后的融合做準備,之后將在制度及審計方案、底稿、業(yè)務操作流程方面制定統(tǒng)一的標準,并且想通過審計信息化的搭建來規(guī)范審計流程,通過信息化來促進審計管理。
魯文斌表示,一是感謝集團為公司的審計工作傳經送寶、提出指導意見,公司各個部門板塊一定積極按集團的要求將工作做到實處。二是加強對審計部人員配置方面的支持,加大公司審計力量。三是在審計成果的運用方面,應當強化過程審計,將項目過程審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時轉化成生產力。通過這次調研公司將會緊跟集團的步伐,將手上的工作抓細、抓實、抓牢。
會后集團對公司審計工作資料進行審閱,并對各項制度及審計流程方面進行了溝通交流。
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